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  • MIéRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017
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  • Foto: Cuartoscuro/ Paso Exprés
  • La Secretaría de la Función Pública evaluó cuatro contratos en los que encontró 22 observaciones
  • La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que concluyó la auditoría a la obra del Paso Exprés de Cuernavaca, que arrojó 22 observaciones en 4 contratos que suman irregularidades por más de mil millones de pesos.

    Mediante la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública de la SFP y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se evaluaron los siguientes contratos:

    Contrato 2014-17-CE-D-062-W-00-2014 Ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés), en el estado de Morelos.

    Contrato 2015-17-CE-D-020-Y-00-2015 Coordinación del proyecto de Ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés), en el estado de Morelos.

    Contrato 15-Q-CF-AA-001-Y-0-15 Supervisión de obras realizada por terceros para los trabajos de Ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés), en el estado de Morelos.

    Contrato 2015-17-CE-D-036-Y-00-2015 Verificación de calidad de los trabajos relativos a la Ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés), en el estado de Morelos.

    También, fueron auditadas la Dirección General del Centro SCT Morelos, la Dirección General de Desarrollo Carretero y la Dirección General de Carreteras, estas últimas dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

    Como resultado de la auditoría a estas tres áreas, se determinaron 22 observaciones a los cuatro contratos auditados, que suman un monto observado de 1,034.4 millones de pesos. Los principales hallazgos se refieren a:

    Irregularidades en los procedimientos de licitación y/o adjudicación.
    Trabajos ejecutados sin comprobación documental.
    Incumplimiento al programa de obra convenido.
    Pagos en exceso.
    Inadecuada planeación y programación de la obra y los servicios relacionados con la misma.
    Inadecuada supervisión de la obra y del servicio de coordinación del proyecto.
    Omisión a las recomendaciones técnicas durante la ejecución de los trabajos en el Km 93+857.
    Deficiencias en el manejo y control de las bitácoras de obra y servicios relacionados con la misma.
    Falta en la elaboración del finiquito de contratos.
    Las tres áreas auditadas fueron notificadas de los resultados obtenidos y de acuerdo con el marco jurídico, disponen de 45 días hábiles para atender los hallazgos.
    En aquellos casos donde se identifique una conducta indebida de servidores públicos o no se atiendan dichas observaciones conforme a las disposiciones aplicables, se iniciarán los procedimientos de responsabilidad correspondientes.

    dmm

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